ITA - Ricevute bancarie

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Modulo per gestire le ricevute bancarie.
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Nella configurazione delle Ri.Ba. è possibile specificare se si tratti di
‘Salvo buon fine’ o ‘Al dopo incasso’, che hanno un flusso completamente diverso.
- Al dopo incasso: nessuna registrazione verrà effettuata automaticamente e le
fatture risulteranno pagate solo al momento dell’effettivo incasso.
- Salvo buon fine: le registrazioni generate seguiranno la struttura descritta nel
documento http://goo.gl/jpRhJp
È possibile specificare diverse configurazioni (dal menù
Configurazione → Pagamenti → Configurazione Ri.Ba.). Per ognuna, in caso di
‘Salvo buon fine’, è necessario specificare almeno il registro e il conto da
utilizzare al momento dell’accettazione della distinta da parte della banca.
Tale conto deve essere di tipo ‘Crediti’ (ad esempio “Ri.Ba. all’incasso”,
eventualmente da creare).
Selezionando ‘Salvo buon fine’ è necessario impostare il tipo di
incasso, immediato o a maturazione valuta: questo influisce sulla gestione
degli insoluti perchè solo nel caso di incasso immediato vengono stornate
le registrazioni di presentazione della RiBa.
La configurazione relativa alla fase di accredito, verrà usata nel momento in
cui la banca accredita l’importo della distinta.
È possibile utilizzare un registro creato appositamente, ad esempio “Accredito Ri.Ba.”,
e un conto chiamato ad esempio “Banche c/RIBA all’incasso”, che non deve essere di tipo
‘Banca e cassa’.
La configurazione relativa all’insoluto verrà utilizzata in caso di mancato pagamento
da parte del cliente.
Il conto può chiamarsi ad esempio “Crediti insoluti”.
Nel caso si vogliano gestire anche le spese per ogni scadenza con ricevuta bancaria,
si deve configurare un prodotto di tipo servizio e collegarlo in
Configurazione → Impostazioni → Contabilità → Imposte → Spese di incasso Ri.Ba..
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Per utilizzare il meccanismo delle Ri.Ba. è necessario configurare un termine
di pagamento di tipo ‘Ri.Ba.’.
Per emettere una distinta è necessario andare su Ri.Ba. → Emetti Ri.Ba. e
selezionare i pagamenti per i quali emettere la distinta.
Se per il cliente è stato abilitato il raggruppamento, i pagamenti dello stesso
cliente e con la stessa data di scadenza andranno a costituire un solo elemento
della distinta.
I possibili stati della distinta sono: Bozza, Accettata, Accreditata,
Pagata, Insoluta e Annullata.
Ad ogni passaggio di stato sarà possibile generare le relative registrazioni
contabili, le quali verranno riepilogate nella scheda «Contabilità».
Questa scheda è presente sia sulla distinta che sulle sue righe.
Queste ultime hanno una vista dedicata per facilitare le
operazioni sul singolo elemento invece che su tutta la distinta.
La voce di menù ‘Presentazione Riba’ permette di estrarre le riba fino al
raggiungimento dell’importo massimo inserito dall’utente. La stessa procedura
guidata è possibile utilizzarla selezionando i records dalla vista a lista e poi
cliccare su ‘Presentazione Riba’ tra le azioni.
Nella lista delle fatture è presente una colonna per monitorare l’
esposizione, cioè l’importo dovuto dal cliente a fronte dell’emissione
della RiBa non ancora scaduta.
In maniera predefinita la data delle registrazioni dei pagamenti viene
impostata con la data di scadenza della RiBa, ma è possibile modificarla
successivamente a pagamento effettivamente avvenuto selezionando la
registrazione dalla vista ed elenco ed eseguendo l’azione “Imposta data
di pagamento RiBa”.
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Attenzione!
Il modulo è stato migrato, ma gli script di migrazione non sono stati provati.
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